南京恒企會(huì)計(jì)零基礎(chǔ)出納培訓(xùn)班怎么樣

 

南京恒企會(huì)計(jì)零基礎(chǔ)出納培訓(xùn)班怎么樣

 

南京恒企會(huì)計(jì)零基礎(chǔ)出納培訓(xùn)班怎么樣?通過南京恒企會(huì)計(jì)零基礎(chǔ)出納培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),能掌握出納員職業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)與程序、出納檔案管理的內(nèi)容,重點(diǎn)掌握現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理、銀行存款業(yè)務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表的方法并能熟練運(yùn)用,幫助零基礎(chǔ)人員成功上手,靈活處理相關(guān)工作事宜。

南京恒企會(huì)計(jì)零基礎(chǔ)出納培訓(xùn)班課程特色怎么樣

五大課程特色從0開始學(xué)習(xí)

特色一 小白也不怕從零開始系統(tǒng)學(xué)習(xí)(17 節(jié)課 --大階段--30+ 實(shí)用技能點(diǎn) --大工作場(chǎng)景還原)

特色二 多維度切入財(cái)務(wù)人員的工作場(chǎng)景(7大財(cái)務(wù)通用功能、常用表單制作、數(shù)據(jù)圖形化、6大財(cái)務(wù)應(yīng)用函數(shù) 

數(shù)據(jù)透視表、數(shù)據(jù)管理與分析)

特色三 理論結(jié)合實(shí)踐全視頻ppt演示+實(shí)操教學(xué) 

特色四 想你所需兩大福利資料免費(fèi)贈(zèng)送 (配套課程素材免費(fèi)下載 、贈(zèng)送精選出納會(huì)計(jì)通用模板200例)

特色五 加入社群互動(dòng)收獲Xce互動(dòng)交流圈子(每日社群陪伴收獲知識(shí)點(diǎn)互動(dòng)交流圈子以后學(xué)習(xí)之路不再孤單 )

零基礎(chǔ)出納培訓(xùn)班課程內(nèi)容安排怎么樣

1、出納實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)課

2、網(wǎng)銀實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)課

3、增值稅開票實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)課

4、工商年報(bào)實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)課

5、基礎(chǔ)學(xué)習(xí)、導(dǎo)學(xué)入門、教材講解、實(shí)戰(zhàn)操作、基本原理、會(huì)計(jì)上崗、初入職場(chǎng)、工作流程、核算方法

6、熟悉業(yè)務(wù)及做賬工具熟悉表單、熟悉稅務(wù)、熟悉發(fā)票、做賬工具日常業(yè)務(wù)處理、現(xiàn)金報(bào)銷、員工借支、部門備用金、現(xiàn)金收入。

7、日常賬務(wù)處理銀行出賬,銀行入賬期末業(yè)務(wù)處理工資計(jì)提、月末盤點(diǎn)、月末歸檔、出納交接、會(huì)計(jì)歸檔幫助0基礎(chǔ)同學(xué)快速上崗

南京恒企會(huì)計(jì)教學(xué)優(yōu)勢(shì)怎么樣

案例教學(xué) 

每個(gè)知識(shí)點(diǎn)搭配2-3個(gè)案例講解

每個(gè)案例都是模擬工作場(chǎng)景 

講重難點(diǎn) 

針對(duì)工作中常見的錯(cuò)亂賬進(jìn)行精講教學(xué)

針對(duì)工作中難解決的錯(cuò)亂賬進(jìn)行精講解析 

4大方法 

學(xué)習(xí)錯(cuò)亂賬的原因、處理方法;學(xué)習(xí)資產(chǎn)盤點(diǎn)方法 

學(xué)習(xí)應(yīng)收、應(yīng)付款對(duì)賬方法;學(xué)習(xí)企業(yè)內(nèi)部管理方法 

班主任服務(wù) 

學(xué)習(xí)上有問題,找班主任解決 

遇錯(cuò)亂賬問題,找班主任解答

了解出納的主要工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

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